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CIA《實施內部審計業務》練習題183

發表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
CIA《實施內部審計業務》練習題183
 1.以下哪一項表明在市場部門可能發生了舞弊?
A:付給一個新供貨商的大額費用沒有證明性文件資料。B:某經理的生活方式似乎超出亍一位市場經理的薪水所能提供的生活方式
C:控制環境能夠被描述為“非常松散”,但是,本部門的管理層認為該看法是合理的,因為本部門需要創新。D:以上都是。       

2.最常見的管理層舞弊的動機是以下哪一項的存在?
A:惡習,例如賭博的習慣B:對工作不滿意
C:對組織的財務壓力D:對實施完美罪行的挑戰          

3.某組織使用電子數據內部交換和在線系統而不是紙質文件來完成采購定單、驗收報告和發票,內部審計師將利用以下哪一項審計程序來確定是否貨物收到后才付款,并且按照批準的價格支付貨款?
A:挑選某個主要供貨商付款的統計樣本,追蹤支付金額到特定發票。B:利用通用審計軟件來挑選一個付款樣本,利用公用參照值與儲存在計算機中的采購定單、發票和驗收報告進行比較。
C:抽出應付賬款的貨幣單位抽樣的樣本,直接向供貨商證實賬款金額。D:利用通用審計軟件來驗證某一特定日子的所有的收據,追蹤驗收報告到簽發的支票。      

4.在經營審計業務中,內部審計師將子公司的存貨周轉率與公認待業標準相比較,目的是
A:評價內部財務報告的準確性。B:測試旨在保護資產的控制制度。
C:確定是否遵守關于存貨水平的公司程序。D:評價業績并顯示哪里需要額外的審計工作。        

5.在以自上向下開發法設計系統元素時,應該檢查以下哪一項?
A:競爭對手使用的處理系統類型。B:系統需要的計算機設備。
C:管理者為進行計劃和控制所需的信息。D:現有系統的控制。

(責任編輯:中大編輯)

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