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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年內(nèi)部審計(jì)師考試課程,全面的了解內(nèi)審師考試教材的相關(guān)重點(diǎn),小編特編輯匯總了2011年國際內(nèi)審師考試輔導(dǎo)資料,希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!
21.確定業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的最終責(zé)任者是:
b. 審計(jì)委員會(huì)
c. 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督員
d. 首席審計(jì)執(zhí)行官
22.內(nèi)部審計(jì)師計(jì)劃對(duì)有關(guān)投資于新型金融工具的內(nèi)部控制的充分性實(shí)施審計(jì),以下哪項(xiàng)不需要成為上述業(yè)務(wù)的一部分:
a. 確定公司是否有相關(guān)政策來規(guī)定財(cái)務(wù)主管可以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),以及可以投資的金融工具的類型
b. 確定管理當(dāng)局對(duì)復(fù)雜金融工具投資進(jìn)行監(jiān)督的程度
c. 確定與可比較的組織相比,財(cái)務(wù)主管取得投資收益率的高低
d. 確定財(cái)務(wù)主管用于監(jiān)控投資風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的性質(zhì)
23.作為招聘新雇員的程序之一,人事部門職員打電話向申請(qǐng)者的上一任雇主詢問其任職情況,并填寫工作申請(qǐng)表。確定該程序被一貫地執(zhí)行的最有效果和效率的測(cè)試是從最近雇傭的員工中抽取樣本并:
a. 與每位申請(qǐng)者的上任雇主聯(lián)系,確認(rèn)他們是否已經(jīng)受到詢問
b. 證實(shí)人事部門職員已經(jīng)填寫了每一張申請(qǐng)表
c. 與每位申請(qǐng)者的上任雇主聯(lián)系證明申請(qǐng)者以前的任職情況
d. 通過檢查人事部門職員打電話情況的計(jì)算機(jī)記錄來確定是否給每位申請(qǐng)者的上任雇主打過電話
24.在對(duì)銀行的投資和貸款活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)程序應(yīng)作為初步調(diào)查一部分:
a. 審查自上次內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)以來由政府和外部審計(jì)師實(shí)施審計(jì)的報(bào)告
b. 與管理當(dāng)局會(huì)談,確認(rèn)有關(guān)投資和貸款活動(dòng)政策的變化
c. 審查董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄確認(rèn)影響投資和貸款活動(dòng)政策的變動(dòng)
d. 以上都對(duì)
根據(jù)下面的資料回答問題25和26
某主要零售商的營(yíng)銷部門為每條生產(chǎn)線指派了各自的產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要負(fù)責(zé)定購產(chǎn)品和確定零售價(jià)格。每位產(chǎn)品經(jīng)理的采購預(yù)算是由營(yíng)銷經(jīng)理制定的。產(chǎn)品是送到中央分配中心的,該中心能將產(chǎn)品單獨(dú)分配到公司的52個(gè)部門的倉庫。由于驗(yàn)收單由分配中心記錄,公司在每個(gè)倉庫沒有保留驗(yàn)收職能。對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的評(píng)價(jià)結(jié)合了他們的產(chǎn)品線所產(chǎn)生的銷售和總收益。許多產(chǎn)品是有季節(jié)性的,并且每個(gè)倉庫經(jīng)理能夠要求搬走過季的產(chǎn)品,以便為下一季的產(chǎn)品留出空間。
25.在這種情況下,以下哪項(xiàng)有控制缺陷:
a. 由于倉庫經(jīng)理能要求搬走過季產(chǎn)品,因此影響到個(gè)別的產(chǎn)品經(jīng)理的潛在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
b. 產(chǎn)品經(jīng)理商議采購價(jià)格和制定銷售價(jià)格
c. 通過產(chǎn)品線產(chǎn)生的總收益評(píng)價(jià)產(chǎn)品經(jīng)理會(huì)產(chǎn)生機(jī)能不良(dysfunctional)的行為
d. 每個(gè)倉庫沒有驗(yàn)收職能
26.超過最初預(yù)算的采購要求必須由營(yíng)銷經(jīng)理批準(zhǔn)。這一程序:
Ⅰ 應(yīng)對(duì)稀缺的組織資源提供最有效的分配
Ⅱ 是檢查控制程序
Ⅲ 是不必要的,由于每個(gè)產(chǎn)品經(jīng)理以產(chǎn)生的收益作為評(píng)價(jià)
a. 僅為Ⅰ
b. 僅為Ⅲ
c. 僅為Ⅱ和Ⅲ
d. Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ
27.銀行政策要求貸款部門職員審查所有貸款申請(qǐng),并將那些認(rèn)為適合為其提供資金的申請(qǐng)交給貸款委員會(huì)審批。在確定是否按照與銀行政策一致的標(biāo)準(zhǔn)來拒絕給某些申請(qǐng)?zhí)峁┵J款時(shí),最有效的審計(jì)程序是對(duì)以下哪項(xiàng)進(jìn)行屬性抽樣:
a. 沒有提供資金的項(xiàng)目,并審查貸款申請(qǐng)和拒絕貸款申請(qǐng)的原因
b. 已提供資金的項(xiàng)目,并審查貸款申請(qǐng)并確定是否該貸款符合銀行政策
c. 所有的貸款申請(qǐng),并審查貸款申請(qǐng)并追蹤它們是否被拒絕,以及這些批準(zhǔn)活動(dòng)是否符合銀行政策
d. 送交貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的貸款申請(qǐng),并確定委員會(huì)的行為是否符合銀行政策
28.作為證實(shí)應(yīng)付賬款清單而使用的分析性程序,以下哪項(xiàng)描述最為恰當(dāng):
a. 比較清單中項(xiàng)目與應(yīng)付賬款總賬或未付款憑單文件
b. 比較清單余額與上一年余額
c. 比較從抽取的債權(quán)人處收回的函證結(jié)果與應(yīng)付賬款總賬
d. 審查供貨商發(fā)票金額與清單中抽取的項(xiàng)目是否一致
29.某組織向特定雇員提供信用卡以供業(yè)務(wù)需要。信用卡公司提供記錄雇員發(fā)生的所有交易業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)文件。審計(jì)師打算使用通用審計(jì)軟件來抽取相關(guān)業(yè)務(wù)以進(jìn)行測(cè)試,那么使用審計(jì)軟件不能確認(rèn)以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù):
a. 大額交易業(yè)務(wù)
b. 舞弊性交易業(yè)務(wù)
c. 特定持卡人的交易業(yè)務(wù)
d. 每位持卡人使用的供貨商
30.某審計(jì)師懷疑某個(gè)人力資源管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中存在錯(cuò)誤資料,諸如無效的工種分類;已超過退休標(biāo)準(zhǔn)的年齡;無效的種族分類等。確定這些潛在問題程度的最佳方法是:
a. 輸入測(cè)試資料,以驗(yàn)證對(duì)輸入資料進(jìn)行編輯控制的有效性
b. 檢查并測(cè)試存取控制,確保只有經(jīng)授權(quán)的職員才能進(jìn)入系統(tǒng)
c. 運(yùn)用通用審計(jì)軟件,識(shí)別未包括在特定參數(shù)中的所有資料
d. 運(yùn)用通用審計(jì)軟件抽取雇員記錄樣本,確定樣本中資料項(xiàng)目的有效性,并以此推斷總體情況
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