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CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題197

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題197
 1.[內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)通過對程序進(jìn)行評估來為公司治理作貢獻(xiàn)。通過評估,促進(jìn)
I. 提升道德標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)值觀。
II. 確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制。
III. 傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)和控制信息。
IV. 協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計(jì)師和管理層的工作。

A:只有I。B:只有Ⅳ。
C:Ⅱ和Ⅲ。D:I、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
   

2.[由于審計(jì)資源的限制,需要對兩個項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。關(guān)于這兩個項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估,以表述正確的是:
I. 審計(jì)委員會要求進(jìn)行的被審計(jì)事項(xiàng),其風(fēng)險(xiǎn)總是高于管理層要求進(jìn)行的被審計(jì)事項(xiàng)。
II. 預(yù)算金額高的被審計(jì)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)總是高于預(yù)算金額低的被審計(jì)事項(xiàng)。
III. 風(fēng)險(xiǎn)高低應(yīng)根據(jù)對組織的潛在價(jià)值的估計(jì)或不利因素的暴露來衡量。

A:只有I。B:只有 Ⅱ
C:只有Ⅲ。D:I和Ⅲ。
  

3.[如果年度審計(jì)計(jì)劃不允許對影響公司的所有重要法規(guī)進(jìn)行足夠的合規(guī)性測試,內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)
A:確保董事會和高級管理層已知道這個限制B:在審計(jì)計(jì)劃里附一個備忘錄,列明缺少審計(jì)覆蓋面的理由。
C:標(biāo)明本年沒有包含在測試中的法規(guī)將在下年進(jìn)行審查。D:縮小經(jīng)營和財(cái)務(wù)審計(jì)的范圍,以騰出額外的審計(jì)時(shí)間去進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)。
      

4.當(dāng)使用風(fēng)險(xiǎn)評估程序去制定審計(jì)日程安排表時(shí),應(yīng)最優(yōu)先考慮以下哪一項(xiàng)?
A:外部審計(jì)師已要求為他們將要進(jìn)行的年度審計(jì)提供協(xié)助。B:一個新的應(yīng)付賬款系統(tǒng)正在被信息技術(shù)部門測試。
C:管理層已要求對可能的重復(fù)計(jì)算的應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)查。D:現(xiàn)在的應(yīng)付賬款系統(tǒng)已超過一年未進(jìn)行過審計(jì)。
     

5.以下哪一項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)部門質(zhì)量保證項(xiàng)目,而不是作為首席審計(jì)執(zhí)行官的其他職責(zé)
A:首席審計(jì)執(zhí)行官向外部審計(jì)師提供信息并允許其接觸內(nèi)部審計(jì)工作底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計(jì)工作的程度。B:管理層批準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)部門的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式章程。
C:至少每年對每位內(nèi)部審計(jì)師的業(yè)績進(jìn)行一次評價(jià)。D:在每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的整個過程中,內(nèi)部審計(jì)師的工作都要受到監(jiān)督。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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